审计科
一、认真贯彻执行国家审计法规和财经政策,对中心机关及所属单位的经济活动实施内部审计监督。
二、建立健全内部审计有关规定和制度,编制审计工作计划,组织开展内部审计工作。
三、组织实施财务收支审计、预算执行审计、公路养护及建设项目审计和专项审计调查。
四、对内设机构及所属单位领导人员进行任期(中)经济责任审计。
五、对中心机关及所属单位的资产管理、固定资产投资、养护维修工程进行审计监督。
六、对中心机关及所属单位的资金管理和使用情况进行审计监督,促进内部控制制度的健全和完善。
七、协调配合外部审计机构做好我中心的各类审计工作,对审计成果的利用和整改落实情况进行督导。